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2025年度黄石市人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开情况说明

来源:市人大常委会      时间:2025-02-21

目  录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

1、2025年收支总表

2、2025年收入总表

3、2025年支出总表

4、2025年财政拨款收支总表

5、2025年一般公共预算支出表

6、2025年一般公共预算基本支出表

7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2025年政府性基金预算支出表

9、2025年项目支出表

10、2025年国有资本经营预算支出表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

1、2025年人大会议专项经费预算项目绩效目标批复表

2、2025年代表活动、培训专项经费预算项目绩效目标批复表

3、2025年立法工作专项预算项目绩效目标批复表

4、2025年监督工作专项预算项目绩效目标批复表


第一部分  部门主要职责

市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构,其主要职责是:1、受市人大常委会的委托,行使人大常委会有关政务方面的职能;2、承担代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议、秘书长办公会议及其他相关会议议题的收集和拟订,会议的筹备和会务工作;承担省人代会黄石代表团的会务等服务工作;3、协调各部门之间的工作;办理主任会议、领导同志交办的各类事务;4、承担常委会会同全国、省人大常委会和市属各县(市)区人大常委会的联系工作;5、负责机关办公自动化建设及办公信息系统的建设和管理;6、负责市人大常委会和办公室印鉴管理、档案管理、收发公文、文印传真和有关保密工作;7、负责常委会公报、人代会的文件汇编及重大事项汇编,草拟大事记、组织沿革等文稿;8、办理群众来信来访,及时向市人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题及督办的情况;9、督办市人大及常委会的决议、决定和审议意见以及主任会议纪要、领导批示的落实。10、负责每次公民旁听常委会会议的有关工作;11、负责机关财务、财产管理、计划生育、公费医疗、后勤服务工作;12、负责市人大机关的对外接待和机关安全保卫、综合治理工作;13、负责机关车辆的安排与协调,为各项会议、活动提供车辆服务;14、办理市人大常委会领导同志交办的其他事项。

第二部分  机构设置情况

市人大本级为一级预算单位,由办公室1个单位编制报表。

市十五届人民代表大会下设法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会等7个专门委员会。市十五届人大常委会下设办公室、研究室、代表和人事任免工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、离退休干部办公室。

根据市编办确定的《市人大机关“三定”方案》,市人大机关行政编制49名(含省管干部8名),事业编制5名,工勤编制3名,其他编制8名。本年实有人员139名,其中在职行政在编49名,在职事业编制5名,在职工勤编制3名,在职其他编制6名,离休人员3名,退休人员73名。另有遗属1名、临时人员3名、专委会正副主任21名。市十五届人民代表大会代表名额为345名。现实有代表338名,缺额7名。市十五届人大常委会组成人员48名。具体为:常委会主任1人,副主任6人,秘书长1人,委员40人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则,市人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2551.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元;支出包括:一般公共服务支出2551.68万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2025年度收支总预算2551.68万元。

其中:1、收入预算情况 。2025年度收入预算2551.68万元, 比上年预算减少40.45万元,下降1.56%。其中,一般公共预算拨款收入2551.68万元,占本年收入100%,包括经费拨款2551.68万元、行政事业单位资产收益拨款0万元;政府性基金预算拨款收入0万元,占本年收入0%,包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元;国有资本经营预算收入0万元,占本年收入0%;财政专户管理资金收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;事业单位经营收入0万元,占本年收入0%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%;上年结转结余0万元,占本年收入0%。

收入减少原因:一是人员经费比上年减少14.20万元;二是公用经费比上年减少6.75万元;三是项目经费比上年减少19.50万元。主要原因一是人员结构发生变化,2025年人员经费与公用经费较上年减少20.95万元;二是2025年没有公务用车采购计划,减少车辆采购预算25.50万元;三是根据省人大要求进行预算联网升级改造,增加监督工作经费项目预算资金6万元。

2、支出预算情况。2025年度支出预算2551.68万元, 比上年预算减少40.45万元,下降1.56%。按支出功能分类本年支出预算构成为:一般公共服务支出2551.68万元,占本年支出100%;公共安全支出0万元,占本年支出0%;教育支出0万元,占本年支出0%;科学技术支出0万元,占本年支出0%。

按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出2183.68万元,占总支出的85.58%;项目支出368万元,占总支出的14.42%;事业单位经营支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

支出减少原因:

(1)2025年基本支出比上年预算减少20.95万元,下降0.95%,一是人员经费比上年减少14.20万元,下降0.74%;二是公用经费比上年减少6.75万元,下降2.38%。主要原因是人员结构发生变化,2024年退休厅级干部1人,县级干部3人,调出县级干部1人,调入厅级干部1人,县级干部1人,招录、遴选调入科级干部6人,新进人员与退休调出人员存在工资、社保、公积金、福利费、工会经费、其他交通费等方面差额。

(2)2025年项目支出比上年预算减少19.50万元,下降5.03%,主要原因一是2025年没有公务用车采购计划,减少车辆采购预算25.50万元;二是根据省人大要求进行预算联网升级改造,增加监督工作经费项目预算资金6万元。

(二)财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算2551.68万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。

支出包括:一般公共服务支出2551.68万元,占100%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费用支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出2551.68万元,与上年预算相比,一般公共预算支出减少40.45万元,下降1.56%。主要原因:一是人员结构发生变化,2025年人员经费与公用经费较上年减少20.95万元;二是2025年没有公务用车采购计划,减少车辆采购预算25.50万元;三是根据省人大要求进行预算联网升级改造,增加监督工作经费项目预算资金6万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出2551.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2551.68万元,占100%。其中行政运行(2010101)2183.68万元,主要是人员经费1906.27万元,公用经费277.41万元;人大会议(2010104)128万元;人大立法(2010105)43万元;人大监督(2010106)136万元;代表工作(2010108)61万元。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2025年预算数为2183.68万元,比上年预算减少20.95万元,下降0.95%。主要原因一是人员经费比上年减少14.20万元,下降0.74%;二是公用经费比上年减少6.75万元,下降2.38%。主要原因是人员结构发生变化,2024年退休厅级干部1人,县级干部3人,调出县级干部1人,调入厅级干部1人,县级干部1人,招录、遴选调入科级干部6人,新进人员与退休调出人员存在工资、社保、公积金、福利费、工会经费、其他交通费等方面差额。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2025年预算数为128万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)2025年预算数为43万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)2025年预算数为136万元,比上年预算增加6万元,增长4.61%。主要原因是:根据省人大要求进行预算联网升级改造,增加监督工作经费项目预算资金6万元。

(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2025年预算数为61万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出2183.68万元,其中:

人员经费1906.27万元,主要包括:基本工资306.04万元、津贴补贴230.97万元、奖金393.60万元、伙食补助费0万元、绩效工资9.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.73万元、职业年金缴费61.37万元、职工基本医疗保险缴费134.22万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金119.31万元、医疗费0万元、其他工资福利支出38.52万元、离休费63.94万元、退休费369.11万元、退职(役)费万0元、抚恤金0万元、生活补助1.01万元、救济费0万元、医疗费补助53.81万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费277.41万元,主要包括:办公费6.79万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.40万元、电费8.50万元、邮电费6.24万元、取暖费0万元、物业管理费6.32万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用5万元、维修(护)费2万元、租赁费2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费4万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费53万元、委托业务费0万元、工会经费27.89万元、福利费44.86万元、公务用车运行维护费38万元、其他交通费用54万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出12.42万元、办公设备购置5万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

(五)政府性基金预算支出情况说明 

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(六)国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(七)项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出368万元,比上年减少19.50万元,下降5.03%,减少的主要原因:一是2025年没有公务用车采购计划,减少车辆采购预算25.50万元;二是根据省人大要求进行预算联网升级改造,增加监督工作经费项目预算资金6万元。主要包括:本年财政拨款安排368万元(其中,一般公共预算拨款安排368万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括:1、人大会议项目。预算经费128万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要用于每年举行的全市人民代表大会,用于大会驻地、会场租用、会议租车、租用报到系统、会议印刷、会议耗材、证件制作等费用。

2、人大立法项目。预算经费43万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要用于立法调研、立法计划编制、立法培训、立法论证评估、法规宣传、委托起草和规范性文件备案审查等方面工作发生的办公、差旅、培训、委托业务等费用。

3、人大监督项目。预算经费136万元,比上年预算增加6万元,增长4.61%。主要用于:一是各专委会调研、学习考察、督办工作、视察检查等差旅、会议、培训等支出;二是预决算审查、赴外地培训、会议以及预算联网工作的开展提供服务支持费用;三是用于人大杂志的宣传,市人大在电视台、广播电台等媒体宣传人大工作的经费支出;四是用于不在册的21名专委会委员在市人大办公的水电、电话、差旅、办公等方面的经费支出;五是用于离退休老干部健康休养、体检、春节、重阳节、生日、生病慰问等费用。

4、代表项目。预算经费61万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要用于:一是下拨各县(市)区代表活动经费,二是组织代表进行专题培训,三是通报“一府一委两院”工作情况、订阅专业期刊杂志。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为277.41万元,比上年减少6.75万元,下降2.37%,减少的原因主要是:因2025年人员结构变化,新进人员因工资基数降低,预算的工会经费、福利费、其他交通费比上年减少。

2025年度机关运行经费预算包括:办公费6.79万元,水费1.40万元,电费8.50万元,邮电费6.24万元、物业管理费6.32万元、因公出国费5万元、维修(护)费2万元、租赁费2万元、公务接待费4万元、劳务费53万元、其他商品和服务支出12.42万元、车辆运行及维护费38万元(其中公车购置经费0万元,公车运行维护费38万元)、公务交通补贴54万元、工会经费27.89万元、福利费44.86万元、办公设备购置费5万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算47万元,比上年预算减少21.50万元,下降31.39%。主要原因:一是没有公务用车购置计划,减少购置经费25.50万元; 二是增加出国经费预算5万元;三是减少公务接待费1万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算5万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是从2024年开始,每年有因公出国公务,需安排公务出国经费预算。

2、公务用车购置及运行费预算38万元,比上年预算减少25.50万元,下降40.16%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,比上年预算减少25.50万元,下降100%,主要原因是没有公务用车购置计划,减少购置经费25.50万元。

(2)公务用车运行费38万元,比上年预算增加0万元,增长0%,当年预算与上年无增减变化,与上年预算持平。

3、公务接待费预算4万元,比上年预算减少1万元,下降20%,主要原因是根据近几年我办实际发生的公务接待费用情况,公务接待费每年在2-4万之间,2025年预算4万元,用于接待省人大、全国各地市州人大来黄调研、学习、考察等费用。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算38万元,比上年减少27万元,下降41.54%。减少的主要原因:一是减少公务车辆采购预算25万元; 二是办公设备购置预算减少2万元。

其中:货物类政府采购预算7万元,主要是集中采购办公设备、复印纸等支出;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算31万元,主要是印刷费支出。

2025年,面向中小企业采购预算23万元,其中面向小微企业采购预算15万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门占有房屋面积0平方米;单价 50 万元以上的通用设备0台(套);单价 100 万元的以上专用设备0台(套);现有公务用车10辆,其中,一般公务用车2辆(离退休人员用车)、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于机关常委会、各专委会开展视察、考察、学习、调研等使用车辆。

2025年部门预算安排购置:车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价 50 万元以上通用设备0台(套);单价 100 万元以上专用设备0台(套)。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2025年,本部门项目支出全面实施绩效目标管理,项目总预算368万元,4个项目,比上年减少19.50万元,下降5.03%。根据以前年度绩效评价结果,优化整合项目支出2025年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况:

1、代表活动、培训专项项目。

(1)项目概况:人大代表是人民代表大会的主体,必须要参加人大常委会组织的各种活动,包括视察、专题调研等活动,采取多种方式与人民群众密切联系,听取和反映他们的意见和要求,深入实际调查研究,提升代表的履职能力和水平。

(2)项目内容:开展代表培训,提高依法履职能力;订阅业务期刊等相关资料,拓宽知情知政渠道;丰富闭会期间的代表活动,密切联系群众;加强调查研究,提出高质量代表意见建议,做到民有所呼,我有所应。

(3)立项依据:根据宪法及相关法律的规定,做好人大代表履职服务和管理工作。

(4)实施单位:市人大办公室代表工作室

(5)项目期:2025年全年

(6)年度预算安排:2025年预算安排61万元,比上年增长0万元,增长0%。其中,61万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款,0万元资金来源为单位资金。

(7)2025年度项目绩效总目标是:一、代表培训方面,分批分期组织市十五届人大代表赴外地培训,分阶段、有重点的提升代表履职能力;二、开展代表活动方面,定期走访联系各级人大代表,充分发挥代表联系群众作用、代表建议的作用;三、强化代表建议督办机制建设,完善主任会议成员领衔督办、优化对口分类督办、建立媒体跟踪督办、问效督办等机制,开展综合分类评价,不断提高代表建议及办理实效;四、及时通报人大常委会、向代表发放“一府两院”工作情况,保障代表的知情知政权利。

产出指标:效益指标:满意度指标:见项目支出绩效目标批复表。

2、人大会议项目。

(1)项目概况:为保证人民代表大会各项职能工作的开展,市人民代表大会会议每年至少举行一次,一般于每年第一季度举行。

(2)项目内容:承担有关选举、罢免和辞职等事项;听取和审查市人民政府和市中级人民法院、市人民检察院的工作报告;审查计划和预算报告等。

(3)立项依据:为保障市人民代表大会依法行使职权,提高议事质量和效率,需提供必要的经费保障。

(4)实施单位:市人大办公室

(5)项目期:2025年全年

(6)年度预算安排:2025年预算安排128万元,比上年增长0万元,增长0%。其中,128万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款,0万元资金来源为单位资金。

(7)2025年度项目绩效总目标是:一是坚定人大工作正确政治方向;二是坚持提高立法质量;三是坚持正确监督有效监督;四是依法做好重大事项决定、人事任免工作;五是支持和保障代表依法履职。

产出指标:效益指标:满意度指标:见项目支出绩效目标批复表。

3、监督工作经费项目。

(1)项目概况:市十五届人民代表大会下设法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会等7个专门委员会。设办公室、研究室、人事代表工作室、预算工作委员会、法制工作委员会。专门委员会依照宪法和法律的规定开展工作,其主要职责是:研究、拟定属于黄石市人民代表大会或常务委员会职权范围内与本委员会有关的议案;审议黄石市人民代表大会及其常务委员会交付的议案;协助常务委员会听取和审议专项工作报告、开展法律法规实施情况的检查;对规范性文件进行审查;就相关工作开展专项调研;督促有关国家机关执行常务委员会有关决议决定;督促常务委员会有关审议意见的落实;办理和督促有关国家机关办理市人大建议、批评和意见。

(2)项目内容:为保证专门委员会深入开展调查研究,依法履行职责,需要财政提供必要的经费保障。根据财政预算安排,市人大共有法制委、内司委、财经委、教科委、城环委、农村委、社建委、法工委、预工委、代表室、离退办共11个专(工)委员会及办公室使用此专项资金

(3)立项依据:为保证专门委员会深入开展调查研究,依法履行职责,需要财政提供必要的经费保障。

(4)实施单位:市人大办公室

(5)项目期:2025年全年

(6)年度预算安排:2025年预算安排136万元,比上年增长6万元,增长4.61%。其中,136万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款,0万元资金来源为单位资金。

(7)2025年度项目绩效总目标是:坚持正确监督、有效监督、依法监督,听取审议工作报告,开展执法检查、专题询问,组织视察调研,积极助推“六个聚焦、六个打造”重点任务实施。

产出指标:效益指标:满意度指标:见项目支出绩效目标批复表。

4、立法工作专项项目。

(1)项目概况:用于立法规划和立法计划编制、立法调研、立法座谈、立法论证评估、修改完善地方性法规草案、法规公布和解读、法规文本印制、法规宣传、学习培训会议和规范性文件备案审查、立法协调、机关法治建设。

(2)项目内容:1.根据高质量立法和省人大法规报批要求,对立法建议项目、法规草案等进行论证评估、课题研究,适时开展立法后评估,着力提升立法的针对性和实效性,确保各项规定落在实处;根据需要,依托专业力量协助对规范性文件进行备案审查,提升工作质效。2.根据2022年地方立法工作的初步安排,在省市内外开展立法和备案审查调研考察,广泛听取建议、意见;积极协助做好国家、省、其他城市的立法和备案审查调研以及立法建议、意见反馈工作。                                                                                  3. 根据要求参加国家、省举办的各类培训,根据需要适时开展立法和备案审查业务知识学习、举办会议,增强业务能力;召开立法协调小组会议,统筹推进立法协调工作;统筹推进法规和备案审查宣传工作,营造良好的舆论氛围。                                                                   4.根据法规审议不同阶段,印制草案文本、对照表、参阅件等;法规公布后,印制法规文本进行发放,宣传普及地方性法规;印制备案审查资料,推进备案审查工作规范化建设;准备、印制法治建设工作资料,做好年度迎检工作。                                                  

(3)立项依据:围绕我市城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规,解决我市相关领域存在的问题;对有关规范性文件进行备案审查,维护法制统一;推进立法协调和机关法治建设工作,提供法治保障。   

(4)实施单位:市人大法工委

(5)项目期:2025年全年

(6)年度预算安排:2025年预算安排43万元,比上年增长0万元,增长0%。43万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款,0万元资金来源为单位资金。

(7)2025年度项目绩效总目标是:编制立法规划和立法计划;制定出台1-2部地方性法规;依法对规范性文件进行备案审查。

产出指标:效益指标:满意度指标:见项目支出绩效目标批复表。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年一致。

2、对其他情况的说明

(1)政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务,与上年一致。

(2)其他项目支出绩效情况

本部门《项目支出表》中除重点项目之外无其他项目。

(3)预算公开管理文件

黄石市人大常委会机关财务管理制度(截取部分内容)

为进一步加强机关财务管理,规范财务收支行为,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关规定,结合机关实际,制订本制度。

第十一条 机关实行财务公开制度。预算执行情况由行政管理科每季度书面向分管财务的副秘书长报告,每半年向机关党组会议报告。按政务公开的要求,做好部门预决算及“三公经费”的网站公开工作。

第十部分  专业名词解释

(一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)政府采购 : 是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

(八)行政运行(2010101):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(九)人大会议(2010104):反映市人大召开的各类会议项目的支出,包括市人民代表大会会议、市人大常委会会议、各专门、工作委员会法定会议等。

(十)人大立法(2010105):反映市人大及其常委会依法行使立法权,开展立法工作进行的法规起草、调研、论证、审议、评估、宣传等方面的费用。

(十一)人大监督(2010106):反映市人大及其常委会为依法行使监督权,开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括常委会执法检查以及配合全国人大开展的执法检查视察费用、监督工作调研及监督课题研究等费用。

(十二)代表工作(2010108):依法保障人大代表闭会期间的活动开支,下拨全国人大代表、县区人大代表两级代表活动经费,闭会期间组织市人大代表调研、视察,受省人大常委会委托,组织在本市全国人大代表调研、视察,编辑出版代表刊物,人大代表履职网络平台维护,以及其他直接服务于代表履职活动的支出。

(十三)人员类和公用类支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)特定目标类项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。