目 录
第一部分 黄石市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门主要职责
市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构,其主要职责是:1、受市人大常委会的委托,行使人大常委会有关政务方面的职能;2、承担代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议、秘书长办公会议及其他相关会议议题的收集和拟订,会议的筹备和会务工作;承担省人代会黄石代表团的会务等服务工作;3、协调各部门之间的工作;办理主任会议、领导同志交办的各类事务;4、承担常委会会同全国、省人大常委会和市属各县(市)区人大常委会的联系工作;5、负责机关办公自动化建设及办公信息系统的建设和管理;6、负责市人大常委会和办公室印鉴管理、档案管理、收发公文、文印传真和有关保密工作;7、负责常委会公报、人代会的文件汇编及重大事项汇编,草拟大事记、组织沿革等文稿;8、办理群众来信来访,及时向市人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题及督办的情况;9、督办市人大及常委会的决议、决定和审议意见以及主任会议纪要、领导批示的落实。10、负责每次公民旁听常委会会议的有关工作;11、负责机关财务、财产管理、计划生育、公费医疗、后勤服务工作;12、负责市人大机关的对外接待和机关安全保卫、综合治理工作;13、负责机关车辆的安排与协调,为各项会议、活动提供车辆服务;14、办理市人大常委会领导同志交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看,黄石市人民代表大会常务委员会办公室部门决算由实行独立核算的黄石市人民代表大会常务委员会办公室本级决算和 0个下属单位决算组成。
纳入黄石市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.黄石市人民代表大会常务委员会办公室(本级)机构组成如下:

市十五届人民代表大会下设法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会等7个专门委员会。市十五届人大常委会下设办公室、研究室、代表和人事任免工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、离退休干部办公室。
根据市编办确定的《市人大机关“三定”方案》,市人大机关行政编制50名(含省管干部8名),事业编制5名,工勤编制3名,其他编制8名。本年实有人员137名,其中在职行政在编47名,在职事业编制5名,在职工勤编制3名,在职其他编制6名,离休人员3名,退休人员73名。另有遗属1名、临时人员3名、专委会正副主任22名。市十五届人民代表大会代表名额为345名。现实有代表338名,缺额7名。市十五届人大常委会组成人员48名。具体为:常委会主任1人,副主任6人,秘书长1人,委员40人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
部门:黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,814.02 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,811.82 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 2.20 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,814.02 | 本年支出合计 | 57 | 2,814.02 | |||
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | |||||
总计 | 30 | 2,814.02 | 总计 | 60 | 2,814.02 | |||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 2,814.02 | 2,814.02 | |||||||||
2010101 | 行政运行 | 2,452.78 | 2,452.78 | ||||||||
2010104 | 人大会议 | 128.00 | 128.00 | ||||||||
2010105 | 人大立法 | 41.15 | 41.15 | ||||||||
2010106 | 人大监督 | 128.89 | 128.89 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 61.00 | 61.00 | ||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,814.02 | 2,380.30 | 433.72 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 2,452.78 | 2,380.30 | 72.48 | |||||
2010104 | 人大会议 | 128.00 | 128.00 | ||||||
2010105 | 人大立法 | 41.15 | 41.15 | ||||||
2010106 | 人大监督 | 128.89 | 128.89 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 61.00 | 61.00 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.20 | 2.20 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
部门:黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,814.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,811.82 | 2,811.82 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 2.20 | 2.20 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 2,814.02 | 本年支出合计 | 59 | 2,814.02 | 2,814.02 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||
总计 | 32 | 2,814.02 | 总计 | 64 | 2,814.02 | 2,814.02 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,814.02 | 2,380.30 | 433.72 | |||
2010101 | 行政运行 | 2,452.78 | 2,380.30 | 72.48 | ||
2010104 | 人大会议 | 128.00 | 128.00 | |||
2010105 | 人大立法 | 41.15 | 41.15 | |||
2010106 | 人大监督 | 128.89 | 128.89 | |||
2010108 | 代表工作 | 61.00 | 61.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.20 | 2.20 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 1,608.89 | 302 | 商品和服务支出 | 283.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 321.46 | 30201 | 办公费 | 8.63 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 210.39 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30103 | 奖金 | 452.15 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 11.95 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1.66 | 31002 | 办公设备购置 | 11.95 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.21 | 30206 | 电费 | 14.34 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 122.26 | 30207 | 邮电费 | 7.41 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.97 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.01 | 30209 | 物业管理费 | 6.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 31.90 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 114.14 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 26.30 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 2.68 | 31010 | 安置补助 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 87.40 | 30214 | 租赁费 | 1.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 476.09 | 30215 | 会议费 | 1.08 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||
30301 | 离休费 | 63.95 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||
30302 | 退休费 | 406.41 | 30217 | 公务接待费 | 2.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 1.01 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31.82 | 399 | 其他支出 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 28.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 3.12 | 30229 | 福利费 | 53.78 | 39909 | 经常性赠与 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.68 | 39910 | 资本性赠与 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 52.51 | 39999 | 其他支出 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.60 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.16 | |||||||||||||
人员经费合计 | 2,084.98 | 公用经费合计 | 295.32 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
76.65 | 26.30 | 48.32 | 24.98 | 23.34 | 2.03 | 76.65 | 26.30 | 48.32 | 24.98 | 23.34 | 2.03 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2814.02万元。与2023年度相比,收、支总计各增加29.40万元,增长1.06 %,主要原因是人员经费比上年减少4.35万元,公用经费比上年减少15.75万元,项目经费比上年增加49.50万元(其中省人大拨给区人大的专项经费30万元,需再转付给区人大;新增出国经费16.70万元,为年中追加拨入经费)。
图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2814.02万元,与2023年度相比,收入合计增加29.40万元,增长1.06%。其中:财政拨款收入2814.02万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。
图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2814.02万元,与2023年度相比,支出合计增加29.40万元,增长1.06%。其中:基本支出2380.30万元,占本年支出84.59%;项目支出433.72万元,占本年支出15.41%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2814.02万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加29.40万元,增长1.06%。主要原因是人员经费比上年减少4.35万元,公用经费比上年减少15.75万元,项目经费比上年增加49.50万元(其中省人大拨给区人大的专项经费30万元,需再转付给区人大;新增出国经费16.70万元,为年中追加拨入经费)。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2814.02万元,比2023年度决算数增加29.40万元,增加1.06%。主要原因是人员经费比上年减少4.35万元,公用经费比上年减少15.75万元,项目经费比上年增加49.50万元(其中省人大拨给区人大的专项经费30万元,需再转付给区人大;新增出国经费16.70万元,为年中追加拨入经费)。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2023年度决算数增加0万元,增加0%。当年我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2023年度决算数增加0万元,增加0%。当年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2814.02万元,占本年支出合计的100 %。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加29.40万元,增长1.06%。主要原因是人员经费比上年减少4.35万元,公用经费比上年减少15.75万元,项目经费比上年增加49.50万元(其中省人大拨给区人大的专项经费30万元,需再转付给区人大;新增出国经费16.70万元,为年中追加拨入经费)。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2814.02万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出2811.82万元,占99.92%。主要是用于行政运行(2010101)2452.78万元;人大会议(2010104)128万元;人大立法(2010105)41.15万元;人大监督(2010106)128.89万元;代表工作(2010108)61万元。
2.科学技术(类)支出2.20万元,占0.08%。主要是用于其他科学技术支出(2069999)2.20万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2592.13万元,支出决算为2814.02万元,完成年初预算的108.56%。其中:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为2230.13万元,支出决算为2452.78万元,完成年初预算的109.98%,支出决算数大于年初预算数222.65万元的主要原因:一是人员经费预算增加186.38万元(增加在职人员的工资、社保、公积金等经费171万元,养老保险补缴资金8.50万元,离休人员护理费补发4.68万元,人才基金2.20万元);二是公用经费预算增加20.81万元(出国经费16.70万元,专工委委员工会经费4.11万元);三是省厅下达全省人大系统补助经费47万元;四是年末未使用资金31.54万元,财政收回减少全年预算资金。
2. 一般公共服务支出(类) 人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为128万元,支出决算为128万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。
3. 一般公共服务支出(类) 人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为43万元,支出决算为41.15万元,完成年初预算的95.70%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是年末未使用资金1.85万元,财政收回减少全年预算资金。
4. 一般公共服务支出(类) 人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为130万元,支出决算为128.89万元,完成年初预算的99.15%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是年末未使用资金1.11万元,财政收回减少全年预算资金。
5. 一般公共服务支出(类) 人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为61万元,支出决算为61万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。
6.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:我办有招商引博人才一名,财政年中拨入专项津贴补贴及安家经费2.20万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2380.30万元,其中:人员经费2084.98万元,主要包括:基本工资321.46万元、津贴补贴210.39万元、奖金452.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.21万元、职业年金缴费122.26万元、职工基本医疗保险缴费86.97万元、公务员医疗补助缴费51.01万元、其他社会保障缴费31.90万元、住房公积金114.14万元、其他工资福利支出87.40万元、离休费63.95万元、退休费406.41万元、生活补助1.01万元、奖励金3.12万元、其他对个人和家庭的补助1.60万元。
公用经费295.32万元,主要包括:办公费8.63万元、水费1.66万元、电费14.34万元、邮电费7.41万元、物业管理费6.32万元、差旅费0.19万元、因公出国(境)费用26.30万元、维修(护)费2.68万元、租赁费1.43万元、会议费1.08万元、公务接待费2.03万元、劳务费31.82万元、委托业务费0.27万元、工会经费28.08万元、福利费53.78万元、公务用车运行维护费22.68万元、其他交通费用52.51万元、、其他商品和服务支出22.16万元、办公设备购置11.95万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为76.65万元,支出决算为76.65万元,完成全年预算的100%。较上年增加46.37万元,增长153.16%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因:公务出国经费增加26.30万元,公用车购置费增加24.98万元,公务用车运行维护费减少3.17万元,公务接待费减少1.74万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算为26.30万元,支出决算为26.30万元,完成全年预算的100%。较上年增加26.30万元,增长100%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因本年因公出国2人,发生费用26.30万元。
全年支出涉及出国(境)团组1个,累计2人次,主要用于开展以下工作:访问法国罗宾逊市政府,拜访巴黎FORMASTER高等职业教育培训基地,拜访法国两湖同乡会、世界可持续发展工商理事会,访问若因维利市政府,参观东贝集团位于若因维利市的研发中心,访问卡西亚斯公爵市政府,拜访圣保罗足球俱乐部。
2.公务用车购置及运行费全年预算为48.32万元,支出决算为48.32万元,完成全年预算的100%;较上年增加21.81万元,增长82.29%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因:购置公务用车一辆发生费用24.98万元,公务车用油减少3万元。其中:
(1)公务用车购置费支出24.98万元,主要是新购费用。本年度购置(更新)公务用车1辆。
(2)公务用车运行费支出23.34万元,主要用于车辆汽油费、维修保养费、过路费、车辆保险费、车辆年审费等费用。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3.公务接待费全年预算为2.03万元,支出决算为2.03万元,完成全年预算的100%,较上年减少1.74万元,下降46.24%。决算数等于全年预算数。其中:
外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出2.03万元,接待对象主要是全国、省人大领导及全国各地市州人大领导及工作人员,主要是开展调研、考察、学习、会议等工作。2024年共接待国内来访团组16个,100人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
我办2024年度机关运行经费支出295.32万元,比年初预算数增加11.16万元,增长3.93%。主要原因是: 一是增拔出国经费16.70万元,二是办公费、劳务费、其他商品和服务支出较上年减少;比上年决算数减少15.75万元,下降5.06%。主要原因是:认真贯彻落实市委、市政府“过紧日子”要求,杜绝“长明灯”等现象,日常办公的水电费、办公费、劳务费等等根据当年实际情况进行开支,机关运行费用较上年减少。
十一、政府采购支出说明
我办2024年度政府采购支出总额64.95万元,其中:政府采购货物支出33.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.71万元。授予中小企业合同金额64.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额39.97万元,占授予中小企业合同金额的61.54%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,我办共有车辆10辆,其中,副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于常委会、专委会开展视察、调研、执法检查、公务接待等工作需要的20座中型客车;单位价值 100万元以上设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我办组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金384.52万元,占一般公共预算项目支出总额的88.66%。从评价情况来看,我办2024年度预算绩效管理工作机制不断完善、工作实效不断加强、管理水平不断提升,绩效目标更加科学合理,达到了“预算编制有目标,预算执行有监控,执行结果有评价,评价结果有应用”的总体要求。
组织开展部门整体绩效评价, 2024年度部门整体绩效自评综合得分为95.50分,从评价情况来看,部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是绩效目标科学合理,结合市人大机关工作特点和 2024 年工作安排,充分征求机关工作人员和市人大常委会、专委会委员意见,不断优化绩效目标设置;二是绩效评价全面公正,为保证评价结果的针对性和公正性,评价工作采用项目部门自评的方式;三是绩效监控及时有效,将预算支出绩效目标完成情况和预算执行进度结合起来,建立了预算绩效监控和纠偏长效工作机制。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
1.人大会议项目绩效自评综述:项目全年预算数为128万元,执行数为128万元,完成全年预算数100%。主要产出和效益:2024年召开了市十五届人民代表大会第三次会议和8次市十五届人大常委会会议、13次主任会议,各项会议议程完成率100%%。下一步改进措施:一是进一步落实代表大会的保障工作,提前做好会议计划和安排,尽早下发会议通知,传送会议资料,便于参会人员做好准备工作,提高会议出席率;二是将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据,根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。
2.立法工作专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为41.15万元,执行数为41.15万元,完成全年预算数100%。主要产出和效益:2024年实际制定实施地方性法规3部,会审论证地方性法规2部,开展立法调研33次,发出征求意见函12次,备案规范性文件15件,立法建议征集83条,汇总采纳47条。下一步改进措施:一是进一步提高立法质量和效率,加大推进法规实施力度,提升备案审查工作的实效性,为推进黄石高质量发展提供坚实法治保障;二是将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据,根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。
3.人大监督工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为128.89万元,执行数为128.89万元,完成全年预算数100%。主要产出和效益:一是完成市人大常委会2024年监督工作计划,依法做出决议决定3项,听取和审议专项工作报告23项,开展执行检查3次,专题询问1次,视察13次,监督工作实效性较强;二是预决算重点审查覆盖率达到33.33%(三年全覆盖),督办市政府及有关部门办理财经方面的代表建议55件,其中重点建议3件;三是受理群众信访事项134件次。其中,来访30件次、来电73次、来信3件,回复率100%;四是全年发行《黄石人大》4期,在中央和省市级媒体刊发新闻报道400余篇。发现的问题及原因:监督工作的针对性、实效性不够强,跟踪监督机制有待进一步完善。下一步改进措施:一是突出正确有效依法监督,在监督中体现支持聚集武汉都市圈核心城市建设、科技创新、文明创建、临空经济发展、生态环保、城市更新、基层治理、美丽乡村建设等中心工作;二是进一步增强监督的精准性和实效性;三是将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据,根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。
4.人大代表活动、培训工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为61万元,执行数为61万元,完成全年预算数100%。主要产出和效益:一是持续推进代表“家”“站”建设,健全完善全过程人民民主实践基地8个;二是开展全市“三帮三促”活动,组织五级人大代表开展代表活动609批次,收集意见建议1704件,办结1494件;三是组织代表履职能力提升培训1次,开展代表集中活动263次;四是任免国家机关工作人员64人次,组织宪法宣誓19人次。发现的问题及原因:一是代表行动的实效还有待加强,主题和载体还需进一步研究;二是代表的服务管理还需进一步优化;三是工作的规范化、制度化建设还需进一步加强。下一步改进措施:一是为代表履职创造更好的条件,提供更多的支持;二是进一步完善强化人大代表履职意识和履职能力的机制;三是提升代表议案建议办理质效,推进建议内容、办理进程和办理结果向社会公开;四是健全代表履职评价体系,加强优秀代表建议和基层优秀代表评选与宣传。五是将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据,根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。
(三)绩效评价结果应用情况
市人大机关绩效评价结果应用情况。一是针对绩效评价反映的问题和提出的建议,积极推进整改落实,增强绩效评价工作的约束力,针对评价发现的问题及时分析原因、提醒纠正、持续改进。二是充分发挥监控导向作用,每季度统计预算执行进度,并根据业务工作实际开展情况,与绩效目标对比监控。三是积极落实信息公开制度,按照预决算信息公开的有关规定,公开绩效自评结果,接收社会和舆论监督,提高财政资金使用透明度。
市人大机关绩效评价结果拟应用情况。一是以绩效评价结果作为今后预算编制的重要依据,优化支出预算结构,推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理,根据项目调度调整预算安排。二是强化单位绩效管理体系建设,立足于年度工作任务和联络处工作职能,提炼出与单位职能最相关、最能反映单位当年目标实现程度的关键性指标,通过不断修正绩效指标,及时设置、适时调整单位绩效目标,落实绩效管理,提高绩效考核水平。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
我办无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我办无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)(2010101):反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出,包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出,包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
2. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)(2010104):反映市人大召开的各类会议项目的支出,包括市人民代表大会会议、市人大常委会会议、各专门、工作委员会法定会议等。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)(2010105):反映市人大及其常委会依法行使立法权,开展立法工作进行的法规起草、调研、论证、审议、评估、宣传等方面的费用。
4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)(2010106):反映市人大及其常委会为依法行使监督权,开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括常委会执法检查以及配合全国人大开展的执法检查视察费用、监督工作调研及监督课题研究等费用。
5.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)(2010108):依法保障人大代表闭会期间的活动开支,下拨全国人大代表、县区人大代表两级代表活动经费,闭会期间组织市人大代表调研、视察,受省人大常委会委托,组织在本市全国人大代表调研、视察,编辑出版代表刊物,人大代表履职网络平台维护,以及其他直接服务于代表履职活动的支出。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2024年度黄石市人民代表大会常务委员会办公室整体绩效评价自评表
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
单位名称:黄石市人民代表大会常务委员会办公室 填报日期:2025年1月9日 | ||||||||||
基本支出 | 2380.30万元 | 项目支出总额 | 433.72万元 | |||||||
年度目标 | 1.做好市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、机关党组会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施中的具体组织、协调等工作;2.开展本年度地方立法、监督工作;3.组织本年度代表培训、活动工作。 | |||||||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 指标权重 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||
运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 定量指标 | 5% | 100% | 104% | 4 | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 定量指标 | 5% | 100% | 95% | 4 | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 定量指标 | 1% | 100% | 100% | 1 | ||||
“三公经费”变动率 | 定量指标 | 2% | 0% | 153.0% | 0 | |||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 定性指标 | 1% | 部门规划与部门职能相符 | 部门规划与部门职能相符 | 1 | |||
工作计划健全性 | 定性指标 | 1% | 明确、具体、具备可操作性 | 明确、具体、具备可操作性 | 1 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 定性指标 | 1% | 真实、完整、准确 | 真实、完整、准确 | 1 | ||||
预算编制合理性 | 定性指标 | 1% | 重点项目预算有保障 | 重点项目预算有保障 | 1 | |||||
立项规范性 | 定性指标 | 1% | 各项目设立依据充分,按照程序申请设立 | 各项目设立依据充分,按照程序申请设立 | 1 | |||||
预算调整率 | 定量指标 | 2% | 0% | 9.0% | 1.5 | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 定量指标 | 2% | 100% | 100% | 2 | ||||
结转结余率 | 定量指标 | 1% | 0% | 0% | 1 | |||||
政府采购执行率 | 定量指标 | 1% | 100% | 100% | 1 | |||||
非税收入预算完成率 | 定性指标 | 1% | 无 | 无 | 1 | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 定性指标 | 1% | 无 | 无 | 1 | ||||
绩效目标合理性 | 定性指标 | 1% | 符合部门制定的中长期规划和年度工作计划 | 符合部门制定的中长期规划和年度工作计划 | 1 | |||||
绩效监控开展率 | 定量指标 | 1% | 100% | 100% | 1 | |||||
绩效评价覆盖率 | 定量指标 | 1% | 100% | 100% | 1 | |||||
评价结果应用率 | 定量指标 | 1% | 100% | 100% | 1 | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 定性指标 | 1% | 资产配置、使用、处置等管理制度完善 | 资产配置、使用、处置等管理制度完善 | 1 | ||||
资产管理规范性 | 定性指标 | 1% | 资产保存完整,使用合规 | 资产保存完整,使用合规 | 1 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 定性指标 | 1% | 已制定财务管理制度等内控规范,制度合法合规 | 已制定财务管理制度等内控规范,制度合法合规 | 1 | ||||
会计核算规范性 | 定性指标 | 1% | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定 | 1 | |||||
资金使用规范性 | 定性指标 | 1% | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定 | 符合国家财经法规和财务管理制度有关规定 | 1 | |||||
履职效能 | 核心业务产出1 | 人大会议 | 定性指标 | 10% | 按计划开展 | 按计划开展 | 10 | |||
核心业务产出2 | 人大立法工作 | 定性指标 | 10% | 按计划开展 | 按计划开展 | 10 | ||||
核心业务产出3 | 人大监督工作 | 定性指标 | 10% | 按计划开展 | 按计划开展 | 10 | ||||
核心业务产出4 | 代表活动、培训工作 | 定性指标 | 10% | 按计划开展 | 按计划开展 | 10 | ||||
社会效应 | 经济效益 | 控制财政供养人员 | 定性指标 | 5% | 只减不增 | 严格控制职工数 | 5 | |||
社会效益 | 人大社会影响力 | 定性指标 | 5% | 持续提升 | 持续提升 | 5 | ||||
生态效益 | 改善城市、农村人居环境 | 定性指标 | 5% | 持续改善 | 持续改善 | 5 | ||||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 定性指标 | 1% | 明显 | 明显 | 1 | |||
行政管理体制改革成效 | 定性指标 | 1% | 明显 | 明显 | 1 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 定量指标 | 0.5% | ≥95% | 100% | 0.5 | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 定性指标 | 0.5% | 合理 | 合理 | 0.5 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 定量指标 | 1% | ≥10% | ≥10% | 1 | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 定性指标 | 2% | 合理 | 合理 | 2 | ||||
满意度 | 服务对象满意度 | 人民群众、人大代表满意度 | 定量指标 | 2% | ≥95% | 100% | 2 | |||
联系部门满意度 | 对部门履职效果的认可程度 | 定量指标 | 2% | ≥95% | 100% | 2 | ||||
偏差或目标未完成原因分析 | 年度绩效目标均已完成 | |||||||||
改进措施及结果应用方案 | (一)注重财政资金使用效益。根据本部门重点工作内容和相关工作职责,注重年度预算执行与绩效指标效果的结合,确保财政资金的使用效益。(二)注重优化绩效指标。根据项目和本部门实行情况,进一步调整指标结构和内容,优化绩效指标体系,使得年初制定的绩效指标更为科学合理。(三)拟将整体支出绩效评价结果在部门内通报,并结合常委会工作要点统筹兼顾,在有限的经费内,进一步提高预算编制的全面性、可行性、科学性。 | |||||||||
二、2024年度项目绩效评价自评表
2024年度人大会议项目绩效自评表 | ||||||||
项目单位(盖章):黄石市人民代表大会常务委员会办公室 主要领导签字: | ||||||||
填报日期: | 2025年5月29日 | |||||||
项目名称 | 人大会议 | |||||||
主管部门 | 黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 项目实施单位 | 黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ✓ 2、市直专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||||
年度财政资金总额 | 128 | 128 | 100% | |||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 与会人员人数 | 600人 | 595人 | ||||
会议天数 | 4-5天 | 4天 | ||||||
质量指标 | 会议后勤保障工作合格率 | 100% | 100% | |||||
会议议程完成率 | 100% | 100% | ||||||
大会代表会议出席率 | ≥95% | ≥95% | ||||||
时效指标 | 会议召开时间 | 每年初 | 每年初 | |||||
成本指标 | 具体指标 | 力争节约会议经费,成本控制在财政预算可控范围内 | 128万 | 128万 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进全市经济健康发展,批准重大经济决策 | 效果显著 | 效果显著 | ||||
社会效益指标 | 符合法律规定,顺利召开人大各项专门会议 | 效果显著 | 效果显著 | |||||
保障市人大及其常委会依法履职 | 效果显著 | 效果显著 | ||||||
满意度指标 | 代表满意度指标 | 保证会议各项工作开展,保证与会人员按时到会,各项服务工作保质保量的完成 | ≥98% | 99% | ||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 年度绩效目标均已完成 | |||||||
改进建议措及结果应用方案 | 一是提升代表履职水平,坚守人民至上的根本立场。深化和拓展“两个联系”工作,统筹安排好代表视察、调研、列席常委会会议等活动,有序邀请代表参与立法调研、执法检查、依法监督等工作,持续深入推进代表行动,确保在决策、执行、监督落实各个环节都能听到来自人民的声音。二是健全完善代表提出议案建议前沟通协调、代表建议重点督办、代表意见建议采纳反馈等机制,积极协助代表提出高质量的议案建议,加大建议办理过程管理和跟踪督办力度,切实让代表满意、让群众受益。三是进一步加强人大民主民意表达平台和载体建设,稳步推行民生实事项目人大代表票决制,组织代表参与项目的征集、选定、实施和监督全过程,充分展现全过程人民民主的政治优势。 | |||||||
2024年度监督工作项目绩效自评表 | ||||||||
项目单位(盖章):黄石市人民代表大会常务委员会办公室 主要领导签字: | ||||||||
填报日期: | 2025年5月29日 | |||||||
项目名称 | 监督工作 | |||||||
主管部门 | 黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 项目实施单位 | 黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ✓ 2、市直专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||||
年度财政资金总额 | 128.89 | 128.89 | 100% | |||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 听取和审议专项工作报告 | 16-20个 | 23个 | ||||
专题询问 | 1次 | 1次 | ||||||
依法做出决议决定 | 5项 | 3项 | ||||||
开展执法检查 | 3次 | 3次 | ||||||
开展视察 | 15次 | 13次 | ||||||
其他监督 | 全年 | 全年 | ||||||
召开常委会会议、主任会议 | 20-24次 | 21次 | ||||||
完成预、决算审查 | 2次 | 2次 | ||||||
提请常委会审查和批准决算,听取和审议计划、预算执行情况的报告 | ≥8次 | 8次 | ||||||
策划录制专题询问宣传片 | ≥1次 | 1次 | ||||||
策划人大代表建议办理成效追踪 | ≥4次 | 4次 | ||||||
策划年度人大监督工作回眸专题 | ≥1次 | 1次 | ||||||
专版和专题报道人大动态 | ≥4次 | 4次 | ||||||
《黄石人大》杂志编辑 | ≥4期 | 4期 | ||||||
组织老干部健康休养 | 1次 | 1次 | ||||||
组织老干部体检 | 1次 | 1次 | ||||||
组织老干部开展活动 | 2-4次 | 2次 | ||||||
质量指标 | 稿件自采自编率 | ≥96% | ≥96% | |||||
预决算审查覆盖率 | ≥98% | ≥98% | ||||||
创新监督宣传形式和内容 | 省级转载2次 | 省级转载2次 | ||||||
在线监督工作完成率 | 100% | 100% | ||||||
预算联网监督覆盖率 | 100% | 100% | ||||||
时效指标 | 人大网站、微信公众号更新 | ≥50次 | 116次 | |||||
预算审查 | 当年年末前 | 当年年末前 | ||||||
创新监督方式专题宣传 | 当年年末前 | 当年年末前 | ||||||
决算审查 | 当年8月 | 当年8月 | ||||||
成本指标 | 具体指标 | 根据财政全年预算安排,各部门规划,按月使用。专题性费用,单项审批使用。 | 130万元 | 129万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 督促全市经济健康发展,重大经济决策有效监督 | 效果显著 | 效果显著 | ||||
社会效益指标 | 人大工作社会影响力 | 有所提高 | 有所提高 | |||||
对推进依法治国的促进 | 有所提高 | 有所提高 | ||||||
满意度指标 | 具体指标1 | 专委会组成人员满意度 | 95% | 95% | ||||
具体指标2 | 离退休人员满意度 | 100% | 100% | |||||
具体指标3 | 全体人大代表满意度 | 95% | 95% | |||||
具体指标4 | 常委会工作机构、专委会组成人员所在部门和单位提供后勤保障 | 95% | 95% | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 年度绩效目标均已完成 | |||||||
改进建议措及结果应用方案 | 一是构建“全链条”监督工作体系,将法律监督、工作监督与专项监督有机结合,推动事前、事中、事后监督闭环管理。探索“监督+立法+决策”联动模式,将监督发现问题转化为制度完善依据,增强监督的系统性效能。二是完善监督意见跟踪督办机制,对重大问题整改情况实行“销号管理”,定期开展“回头看”行动。建立监督结果运用反馈制度,推动被监督单位将整改成效纳入年度工作报告并接受评议。三是通过线上平台征集群众关注的监督议题,做深做实人大监督。 | |||||||
2024年度代表活动、培训专项项目绩效自评表 | ||||||||
项目单位(盖章):黄石市人民代表大会常务委员会办公室 主要领导签字: | ||||||||
填报日期: | 2025年5月29日 | |||||||
项目名称 | 代表活动、培训专项 | |||||||
主管部门 | 黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 项目实施单位 | 黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||||
年度财政资金总额 | 61 | 61 | 100% | |||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 组织代表外出学习培训 | ≥1次 | 1次 | ||||
订阅代表报刊、杂志等资料 | ≥360份 | 380份 | ||||||
办理代表意见、建议数量 | ≥180件 | 189件 | ||||||
组织五级人大代表开展代表活动 | ≥500次 | 609次 | ||||||
质量指标 | 代表议案、建议督办完成率 | ≥95% | 98% | |||||
时效指标 | 及时开展各项代表活动 | 按进度开展 | 按进度开展 | |||||
成本指标 | 具体指标1 | 培训经费保持在预算内使用 | 26万元 | 26万元 | ||||
具体指标2 | 代表活动经费按年度预算指标内使用 | 35万元 | 35万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境,促进经济社会发展 | 持续优化 | 持续优化 | ||||
社会效益指标 | 督促“一府一委两院”依法行政、公正司法,为人民谋幸福,为社会谋发展 | 效果明显 | 效果明显 | |||||
满意度指标 | 具体指标1 | 代表建议办理结果满意度 | ≥95% | 99% | ||||
具体指标2 | 服务人大代表,为代表履职创造更全面、更便捷服务 | ≥95% | 95% | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 年度绩效目标均已完成 | |||||||
改进建议措及结果应用方案 | 一是为代表履职创造更好的条件,提供更多的支持。二是进一步完善强化人大代表履职意识和履职能力的机制。三是提升代表议案建议办理质效,推进建议内容、办理进程和办理结果向社会公开。四是健全代表履职评价体系,加强优秀代表建议和基层优秀代表评选与宣传。五是将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据,根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。 | |||||||
2024年度立法工作专项项目绩效自评表 | ||||||||
项目单位(盖章):黄石市人民代表大会常务委员会办公室 主要领导签字: | ||||||||
填报日期: | 2025年5月29日 | |||||||
项目名称 | 立法工作专项 | |||||||
主管部门 | 黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 项目实施单位 | 黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||||
年度财政资金总额 | 41.15 | 41.15 | 100% | |||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 编制立法规划和立法计划 | 1个 | 1个 | ||||
制定地方性法规 | 1-2部 | 2部 | ||||||
备案审查规范性文件 | 6件 | 10件 | ||||||
召开法制委全体会议,办公会议;组织召开各类座谈会、研讨会、推进会、论证会、评估会等 | 100次以上 | 100次以上 | ||||||
主办机关法治宣传栏 | 2期 | 2期 | ||||||
质量指标 | 立法年度计划任务完成率 | 100% | 100% | |||||
研究法规审议及修改等相关事项,力求打造“精品”、制定良法 | 100% | 100% | ||||||
时效指标 | 制定地方性法规 | 全年 | 全年 | |||||
多渠道、多领域、多层次地听取立法建议、意见 | 全年 | 全年 | ||||||
做好规范性文件备案审查工作 | 全年 | 全年 | ||||||
成本指标 | 具体指标 | 2024年预算执行 | 43万元 | 41.15万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境,促进经济社会发展 | 持续优化 | 持续优化 | ||||
社会效益指标 | 坚持民生导向,积极回应社会关切,研究制定地方性法规,充分彰显以人为本、立法为民的价值取向 | 提高影响 | 提高影响 | |||||
满意度指标 | 人民群众满意度 | 提高法律意识,规范行为 | 95% | 98% | ||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 年度绩效目标均已完成 | |||||||
改进建议措施及结果应用方案 | 一是建立立法前、中、后期的全流程质量评估体系。立法前增设专家论证和公众意见征询的强制环节,引入法学专家、行业代表组成第三方评估小组;立法中通过信息化平台实时跟踪草案修改意见的采纳情况,形成动态分析报告;立法后定期开展执行效果评估,结合司法案例和社会反馈调整条文内容。二是进一步提高立法质效,加大推进法规实施力度,为黄石高质量发展提供坚实法治保障。三是将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据,根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构。 | |||||||
2024年度公务车辆购置更新项目绩效自评表 | ||||||||
项目单位(盖章):黄石市人民代表大会常务委员会办公室 主要领导签字: | ||||||||
填报日期: | 2025年5月29日 | |||||||
项目名称 | 公务车辆购置更新 | |||||||
主管部门 | 黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 项目实施单位 | 黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||||
年度财政资金总额 | 25.5 | 25.5 | 100% | |||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 更新公务用车 | 1辆 | 1辆 | ||||
质量指标 | 国产车辆采购率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 采购时点 | 2024年5月之前 | 2024年4月 | |||||
成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | ≤25.5万元 | 25万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低机关公务车辆平均油耗 | 有效减少 | 有效减少 | ||||
社会效益指标 | 优先购置新能源车辆 | 新能源车辆 | 新能源车辆 | |||||
优先购置国产车辆 | 国产车辆 | 国产车辆 | ||||||
满意度指标 | 机关工作人员 | 车辆运行保障满意度 | 95% | 97% | ||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 年度绩效目标均已完成 | |||||||
改进建议措及结果应用方案 | 一是推行全生命周期成本核算,综合评估车辆购置、运维、处置等环节的经济性,避免“重购置、轻管理”倾向。建立车辆使用效能评价指标体系,重点考核单车服务人次、任务完成率等绩效指标。二是完善监督体系,联合纪检监察、审计部门开展常态化专项检查,重点整治超标准配备、公车私用等问题。建立违规行为负面清单制度,明确问责情形和处置标准。三是制定新能源车辆替代计划,优先更新高污染、高能耗的老旧车辆。完善充电桩等配套设施建设,破除新能源汽车使用瓶颈。 | |||||||
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