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2026年度黄石市人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开情况说明

来源:市人大常委会      时间:2026-02-03

目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026部门预算表

十三、2026年项目支出绩效目标批复表


第一部分  部门(单位)主要职责

黄石市人民代表大会常务委员会办公室(以下简称“黄石市人大常委会办公室”)是黄石市人民代表大会常务委员会的综合办事机构,其主要职责是:1、受市人大常委会的委托,行使人大常委会有关政务方面的职能;2、承担代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议、秘书长办公会议及其他相关会议议题的收集和拟订,会议的筹备和会务工作;承担省人代会黄石代表团的会务等服务工作;3、协调各部门之间的工作;办理主任会议、领导同志交办的各类事务;4、承担常委会会同全国、省人大常委会和市属各县(市)区人大常委会的联系工作;5、负责机关办公自动化建设及办公信息系统的建设和管理;6、负责市人大常委会和办公室印鉴管理、档案管理、收发公文、文印传真和有关保密工作;7、负责常委会公报、人代会的文件汇编及重大事项汇编,草拟大事记、组织沿革等文稿;8、办理群众来信来访,及时向市人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题及督办的情况;9、督办市人大及常委会的决议、决定和审议意见以及主任会议纪要、领导批示的落实。10、负责每次公民旁听常委会会议的有关工作;11、负责机关财务、财产管理、计划生育、公费医疗、后勤服务工作;12、负责市人大机关的对外接待和机关安全保卫、综合治理工作;13、负责机关车辆的安排与协调,为各项会议、活动提供车辆服务;14、办理市人大常委会领导同志交办的其他事项。

第二部分  机构设置情况

黄石市人大常委会办公室本级为一级预算单位,由办公室1个单位编制报表。

市十五届人民代表大会下设法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会等7个专门委员会。市十五届人大常委会下设办公室、研究室、代表和人事任免工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、离退休干部办公室。

根据市编办确定的《市人大机关“三定”方案》,市人大机关行政编制50名(含省管干部8名),事业编制5名,工勤编制7名,其他编制8名。实有在职行政编制49名,在职事业编制4名,在职工勤编制3名,在职其他编制6名,离休人员3名,退休人员70名,遗属1名,临时人员3名,另有人事关系不在本单位的专委会正、副主任24名。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则,黄石市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出;2026年度收支总预算2583.27万元。

其中:1、收入预算情况。2026年度收入预算2583.27万元,比上年预算增加31.59万元,增长1.24%。其中,一般公共预算拨款收入2583.27万元,占本年收入100%,包括经费拨款2583.27万元、行政事业单位资产收益拨款0万元;政府性基金预算拨款收入0万元,占本年收入0%,包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元;国有资本经营预算收入0万元,占本年收入0%;财政专户管理资金收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;事业单位经营收入0万元,占本年收入0%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%;上年结转结余0万元,占本年收入0%。

收入增加原因:一是人员经费比上年增加62.47万元,系公务员级别工资标准调整,全年基本工资总额相应增加;二是公用经费比上年增加2.12万元,系随工资总额增加,计提的职工福利费、工会经费等相应增加;三是项目经费比上年减少33万元,系贯彻落实“过紧日子”要求,压减项目经费支出,人大会议项目减少10万元,人大监督项目减少13万元,代表活动培训专项减少6万元,立法工作专项减少4万元。

2、支出预算情况。2026年度支出预算2583.27万元,比上年预算增加31.59万元,增长1.24%。按支出功能分类本年支出预算构成为:一般公共服务支出2583.27万元,占本年支出100%;公共安全支出0万元,占本年支出0%;教育支出0万元,占本年支出0%;科学技术支出0万元,占本年支出0%。

按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出2248.27万元,占总支出的87.03%;项目支出335万元,占总支出的12.97%;事业单位经营支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

支出增加原因:

(1)2026年基本支出比上年预算增加64.59万元,增长2.96%。主要是:一是公务员级别工资标准调整,全年基本工资总额相应增加;二是随工资总额增加,计提的职工福利费、工会经费等相应增加。

(2)2026年项目支出比上年预算减少33万元,下降8.97%。主要是:贯彻落实“过紧日子”要求,压减项目经费支出,人大会议项目减少10万元,人大监督项目减少13万元,代表活动培训专项减少6万元,立法工作专项减少4万元。

(二)财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算2583.27万元,收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。

支出包括:一般公共服务支出2583.27万元,占100%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费用支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出2583.27万元,与上年预算相比,一般公共预算支出增加31.59万元,增长1.24%。主要原因:一是人员经费比上年增加62.47万元,系公务员级别工资标准调整,全年基本工资总额相应增加;二是公用经费比上年增加2.12万元,系随工资总额增加,计提的职工福利费、工会经费等相应增加;三是项目经费比上年减少33万元,系贯彻落实“过紧日子”要求,压减项目经费支出,人大会议项目减少10万元,人大监督项目减少13万元,代表活动培训专项减少6万元,立法工作专项减少4万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出2583.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2583.27万元,占100%。其中行政运行(2010101)2248.27万元,主要是人员经费1968.74万元,公用经费279.53万元;人大会议(2010104)118万元;人大立法(2010105)39万元;人大监督(2010106)123万元;代表工作(2010108)55万元。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2026年预算数为2248.27万元,比上年预算增加64.59万元,增长2.96%。主要原因:一是人员经费比上年增加62.47万元,系公务员级别工资标准调整,全年基本工资总额相应增加;二是公用经费比上年增加2.12万元,系随工资总额增加,计提的职工福利费、工会经费等相应增加。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2026年预算数为118万元,比上年预算减少10万元,下降7.81%。贯彻落实“过紧日子”要求,并结合工作实际,压减项目经费支出。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)2026年预算数为39万元,比上年预算减少4万元,下降9.30%。主要原因:贯彻落实“过紧日子”要求,并结合工作实际,压减项目经费支出。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)2026年预算数为123万元,比上年预算减少13万元,下降9.56%。贯彻落实“过紧日子”要求,并结合工作实际,压减项目经费支出。

(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2026年预算数为55万元,比上年预算减少6万元,下降9.84%。贯彻落实“过紧日子”要求,并结合工作实际,压减项目经费支出。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出2248.27万元,其中:人员经费1968.74万元,主要包括:基本工资344.15万元、津贴补贴228.60万元、奖金408.99万元、伙食补助费0万元、绩效工资9.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.81万元、职业年金缴费63.90万元、职工基本医疗保险缴费137.94万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金122.62万元、医疗费0万元、其他工资福利支出38.52万元、离休费63.94万元、退休费365.66万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.01万元、救济费0万元、医疗费补助53.76万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元;

公用经费279.53万元,主要包括:办公费6.55万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.53万元、电费7.2万元、邮电费6.4万元、取暖费0万元、物业管理费6.32万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2万元、租赁费2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费3万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费53万元、委托业务费0万元、工会经费30.44万元、福利费0万元、公务用车运行维护费38万元、其他交通费用53.10万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出65万元、办公设备购置5万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

(五)政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(六)国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(七)项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出335万元,比上年减少33万元,下降8.97%,减少的主要原因:一是人大会议项目经费减少10万元;二是人大监督项目经费减少13万元;三是代表活动培训专项经费减少6万元;四是立法工作专项经费减少4万元。主要包括:本年财政拨款安排335万元(其中,一般公共预算拨款安排335万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括:1、人大会议项目。预算经费118万元,比上年预算减少10万元,下降7.81%。主要用于保障每年举行的市人民代表大会,开支于驻地食宿、会场租用、报到系统租用、会议印刷、会议耗材、证件制作等费用。

2、人大立法项目。预算经费39万元,比上年预算减少4万元,下降9.30%。主要用于开展立法调研、计划编制、论证评估、法规宣传、委托起草及规范性文件备案审查等立法工作,所发生的办公、差旅、培训、委托业务等支出。

3、人大监督项目。预算经费123万元,比上年预算减少13万元,下降9.56%。主要用于:一是各专门委员会开展调研、学习考察、督办工作、视察检查等业务活动的差旅、会议、培训等费用;二是预决算审查、预算联网监督等专项工作的服务支持费用,以及赴外地参加相关培训、会议的支出;三是人大工作宣传经费,包括编印人大杂志,以及在电视台、广播电台等媒体的宣传费用;四是不在册专委会委员在市人大机关办公的水电、通讯、差旅及日常办公经费;五是离退休老干部服务经费,包括健康休养、体检,以及春节、重阳节、生日、生病住院等慰问支出。

4、代表活动、培训专项项目。预算经费55万元,比上年预算减少6万元,下降9.84%。主要用于:一是下拨各县(市)区代表活动经费;二是组织代表进行专题培训;三是通报“一府一委两院”工作情况以及为市人大代表订阅专业期刊杂志。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费预算总额为279.53万元,比上年增加2.12万元,增长0.76%,增加原因主要是:随工资总额增加,计提的职工福利费、工会经费等相应增加。

2026年度机关运行经费预算包括:办公费6.55万元,水费1.53万元,电费7.2万元,邮电费6.4万元,物业管理费6.32万元,维修(护)费2万元,租赁费2万元,公务接待费3万元,劳务费53万元,工会经费30.44万元,公务用车运行维护费38万元,其他交通费用53.10万元,其他商品和服务支出65万元,办公设备购置费5万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算41万元,比上年预算减少6万元,下降12.77%。主要原因:一是没有因公出国(境)计划,减少出国经费预算5万元;二是根据工作实际,减少公务接待费1万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元,比上年预算减少5万元,下降100%,主要原因是没有因公出国(境)计划。

2、公务用车购置及运行费预算38万元,比上年预算增加0万元,增长0%,当年预算与上年无增减变化,与上年预算持平;其中:

(1)公务用车购置费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,当年预算与上年无增减变化,与上年预算持平。

(2)公务用车运行费38万元,比上年预算增加0万元,增长0%,当年预算与上年无增减变化,与上年预算持平。

3、公务接待费预算3万元,比上年预算减少1万元,下降25%,主要原因是根据近几年我办实际发生的公务接待费用情况,压缩公务接待费预算支出。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算38万元,比上年增加0万元,增长0%,当年预算与上年无增减变化,与上年预算持平。

其中:货物类政府采购预算7万元,主要是集中采购办公设备、复印纸等支出;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算31万元,主要是印刷费支出。

2026年,面向中小企业采购预算17.24万元,面向小微企业采购预算20.76万元。

第七部分  委托业务费安排情况说明

2026年本部门单位委托业务费预算支出22万元,比上年增加2万元,增长10%。增加的主要原因:计划对预算监督联网系统进行更新改造,相应增加委托业务支出。

第八部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门单位占有房屋面积0平方米;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元的以上专用设备0台(套);现有公务用车10辆,其中,一般公务用车2辆(离退休人员用车)、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于机关常委会、各专委会开展视察、考察、学习、调研等使用车辆。

2026年部门预算安排购置:车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

第九部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年,本单位项目支出全面实施绩效目标管理,项目总预算335万元,4个项目,比上年减少33万元,下降8.97%。根据以前年度绩效评价结果,优化人大会议、立法工作、监督工作和代表活动、培训专项等项目支出2026年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况:

1、人大会议项目。

(1)项目概况:依法召开市人民代表大会会议,听取审议“一府两院”工作报告,审查批准计划预算,组织选举任免,办理代表议案建议,保障代表依法履职。

(2)项目内容:市人民代表大会会议每年至少举行一次(一般于第一季度召开),依法承担听取审议市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院工作报告,审查批准计划、预算报告,以及选举、罢免、辞职处理等法定职权。为保障会议质量效率,确保各项职能有效履行,需提供必要经费保障。

(3)立项依据:根据《宪法》和《地方组织法》等规定,地方各级人民代表大会举行会议,应当安排预算支出保障,合理组织会期和会议日程,提高议事质量和效率。

(4)实施单位:市人大常委会办公室

(5)项目期:2026年全年

(6)年度预算安排:2026年预算安排118万元,比上年减少10万元,下降7.81%。其中,118万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款,0万元资金来源为单位资金。

(7)2026年度项目绩效总目标是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习宣传贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,弘扬伟大建党精神,始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,积极践行全过程人民民主,切实用好宪法法律赋予人大的各项职权,为推进黄石经济社会高质量发展、加快建设“两个城市、五个示范区”贡献人大智慧和力量。

产出指标、效益指标、满意度指标:见《项目支出绩效目标批复表》

2、立法工作专项项目。

(1)项目概况:依法行使地方立法权,聚焦改革发展与民生需求,组织法规制定、修改及立法调研,完善地方法规体系,提供坚实法治保障。

(2)项目内容:围绕我市城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护、基层治理等方面的事项制定地方性法规,解决我市相关领域存在的问题;对有关规范性文件进行备案审查,维护法制统一;推进立法协调和机关法治建设工作,提供法治保障。

(3)立项依据:地方立法是法律赋予我市地方国家权力机关市人大及其常委会的一项重要职权,是法治黄石建设的前提基础和重要组成部分,为我市改革发展和民主法治建设发挥引领、推动、规范和保障作用。深入推进科学立法、民主立法,健全完善立法工作机制,创新改进立法工作方式,不断提高立法工作质量,需要一定的工作经费为其提供物质保障和支撑。

(4)实施单位:市人大常委会办公室

(5)项目期:2026年全年

(6)年度预算安排:2026年预算安排39万元,比上年减少4万元,下降9.3%。其中,39万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款,0万元资金来源为单位资金。

(7)2026年度项目绩效总目标是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的二十大精神为指引,聚焦大局所需、群众所盼、问题所在,积极践行新发展理念,着力提高立法质量和效率,为推动高质量发展的社会主义现代化新黄石建设提供法治保障。

产出指标、效益指标、满意度指标:见《项目支出绩效目标批复表》

3、监督工作经费项目。

(1)项目概况:依法行使监督权,对法律法规及“一府一委两院”工作开展监督,通过执法检查、视察调研等,促进依法行政、公正司法,保障高质量发展。

(2)项目内容:一是听取和审议专项工作报告;二是审查和批准决算,听取和审议计划、预算执行情况和审计工作报告;三是法律法规实施情况检查;四是开展专题询问;五是开展专项工作评议;六是组织集中视察活动;七是进行专题调研。

(3)立项依据:依据监督法和湖北省实施监督法办法的规定设定此项目。市十五届人民代表大会下设法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会等7个专门委员会。设办公室、研究室、人事代表工作室、预算工作委员会、法制工作委员会。各专(工)委依照宪法和法律的规定开展工作,需要相应经费支持。

(4)实施单位:市人大常委会办公室

(5)项目期:2026年全年

(6)年度预算安排:2026年预算安排123万元,比上年减少13万元,下降9.56%。其中,123万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款,0万元资金来源为单位资金。

(7)2026年度项目绩效总目标是:紧扣“六个聚焦聚力、六个加快建成”目标任务,全面履行宪法法律赋予的职责,认真践行全过程人民民主,全力凝聚共识、广泛汇聚力量,为持续奋进全省第一方阵、加快建成武汉都市圈重要增长极、奋力打造鄂东区域中心城市、服务推动全省支点建设贡献人大智慧和力量。

产出指标、效益指标、满意度指标:见《项目支出绩效目标批复表》

4、代表活动、培训专项项目。

(1)项目概况:组织代表开展视察调研、执法检查等活动,加强履职培训,提升代表政治素质和依法履职能力,更好发挥代表作用。

(2)项目内容:一是巩固拓展“两个联系”。健全常委会联系代表、代表联系群众机制,指导建设代表活动之家和联络站,探索域外联络站建设;邀请代表列席会议、参与执法检查视察调研;贯彻落实民生实事项目代表票决制。二是强化代表履职服务保障。深入贯彻新修改的代表法,制定代表履职保障制度,做好履职培训,建立报告履职情况制度和评价体系;深化“代表行动”,联动开展活动,推动解决群众急难愁盼问题。三是提升议案建议工作质量。按照“三个高质量”要求,做好议案建议分办、交办、督办、回复;建立人大统筹、部门参与、代表主导机制,强化办理质效管理,评选最佳议案建议和优秀办理单位并向社会公布。四是认真做好换届选举工作。加强业务培训,依法指导县乡人大换届选举;制定代表名额分配方案,建立代表提名产生工作机制,提出连任代表推荐建议,确保选出高素质代表队伍。五是拨付县(市)区市级代表活动经费及代表联络站建设补助经费,为代表履职提供保障。

(3)立项依据:依据《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》等法律法规,做好人大代表履职服务工作。全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表,代表人民的利益和意志,依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权,参加行使国家权力。县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会,应当为本行政区域内的代表执行代表职务提供必要的条件。

(4)实施单位:市人大常委会办公室

(5)项目期:2026年全年

(6)年度预算安排:2026年预算安排55万元,比上年减少6万元,下降9.84%。其中,55万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款,0万元资金来源为单位资金。

(7)2026年度项目绩效总目标是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十届三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于人民代表大会制度的重要思想,落实中央人大工作会议和省市委人大工作会议要求,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,积极践行和发展全过程人民民主,尊重代表主体地位,加强代表工作能力建设,密切代表与人民群众的联系,支持和保障代表更好依法履职,为我市加快建成武汉都市圈重要增长极、服务推动全省支点建设作出新的贡献。

产出指标、效益指标、满意度指标:见《项目支出绩效目标批复表》。

第十部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年一致。

2、对其他情况的说明

(1)政府债务情况说明

2026年本部门无政府债务,与上年一致。

(2)其他项目支出绩效情况

本部门《项目支出表》中除重点项目之外无其他项目。

(3)预算公开管理文件

《黄石市人大常委会机关财务管理制度》(截取部分内容):“第十一条 机关实行财务公开制度。预算执行情况由行政管理科每季度书面向分管财务的副秘书长报告,每半年向机关党组会议报告。按政务公开的要求,做好部门预决算及‘三公经费’的网站公开工作”。

第十一部分  专业名词解释

(一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

(八)行政运行(2010101):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(九)人大会议(2010104):反映市人大召开市人民代表大会等专门会议的支出。

(十)人大立法(2010105):反映市人大及其常委会依法行使立法权,开展立法工作进行的法规起草、调研、论证、审议、评估、宣传等方面的费用。

(十一)人大监督(2010106):反映市人大及其常委会为依法行使监督权,开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括常委会执法检查以及配合全国人大开展的执法检查视察费用、监督工作调研及监督课题研究等费用。

(十二)代表工作(2010108):依法保障人大代表闭会期间的活动开支,下拨全国人大代表、县区人大代表两级代表活动经费,闭会期间组织市人大代表调研、视察,受省人大常委会委托,组织在本市全国人大代表调研、视察,编辑出版代表刊物,人大代表履职网络平台维护,以及其他直接服务于代表履职活动的支出。

(十三)人员类和公用类支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)特定目标类项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第十二部分  2026部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年项目支出表

十、2026年国有资本经营预算支出表

第十三部分  2026年项目支出绩效目标批复表